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標(biāo)      題 西藏自治區(qū)人大辦公廳2023年度部門決算公開
索引號 000014349/2024-00002 文      號
發(fā)布機(jī)構(gòu) 發(fā)布日期 2024-09-12 16:20:44

時間: 2024-09-12 16:20:44 來源:

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人大常務(wù)委員會辦公廳2023年度部門決算公開報告

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第一部分 基本情況?

一,、部門(單位)職責(zé)?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置?

第二部分 ?2023年度部門決算公開表?

第三部分??2023年度部門決算情況說明?

一,、收入支出總體情況說明?

二,、收入決算情況說明?

三、支出決算情況說明?

四,、財政撥款收入支出決算情況說明?

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明?

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明?

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明?

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明?

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明?

十,、預(yù)算績效情況說明?

十一,、其他重要事項(xiàng)情況說明?

第四部分 ?名詞解釋?

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第一部分 ?基本情況

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一、部門(單位)職責(zé)

1.自治區(qū)人民代表大會職責(zé)

依照中華人民共和國憲法規(guī)定,,主要行使以下職權(quán):在本行政區(qū)域內(nèi),,保證憲法、法律,、行政法規(guī)的遵守和執(zhí)行,;在不同憲法、法律,、行政法規(guī)相抵觸的前提下,,可以制定和頒布地方性法規(guī);依照西藏自治區(qū)的政治,、經(jīng)濟(jì)和文化等特點(diǎn),,制定自治條例和單行條例;決定自治區(qū)各項(xiàng)工作的重大事項(xiàng),;審查和批準(zhǔn)自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃,、預(yù)算及其執(zhí)行情況;選舉并罷免自治區(qū)人民政府的主席,、副主席和自治區(qū)高級人民法院院長,、自治區(qū)人民檢察院檢察長;監(jiān)督自治區(qū)人民政府的工作,,聽取和審查自治區(qū)人民政府的工作報告,;撤銷自治區(qū)人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

2.自治區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會職責(zé)

依照憲法和地方組織法的規(guī)定,,主要行使以下職權(quán):在西藏自治區(qū)人民代表大會閉會期間,,根據(jù)本行政區(qū)域的具體情況和實(shí)際需要,,在不同憲法、法律和行政法規(guī)相抵觸的前提下,,制定和頒布地方性法規(guī),;審議決定西藏自治區(qū)政治、經(jīng)濟(jì),、文化,、社會等重大問題;監(jiān)督自治區(qū)人民政府,、自治區(qū)高級人民法院和自治區(qū)人民檢察院的工作,;撤銷自治區(qū)人民政府制定的同憲法、法律,、法規(guī)相抵觸的行政法規(guī),、決定和命令;撤銷下一級國家權(quán)力機(jī)關(guān)制定的同憲法,、法律和行政法規(guī)相抵觸的地方性法規(guī)和決議,;在自治區(qū)人民代表大會閉會期間,根據(jù)自治區(qū)人民政府主席的提名,,決定自治區(qū)人民政府廳長,、委員會主任、秘書長的人選,;根據(jù)自治區(qū)高級人民法院院長的提請,,任免自治區(qū)高級人民法院副院長、庭長,、審判委員會委員,、審判員;根據(jù)自治區(qū)人民檢察院檢察長的提請,,任免自治區(qū)人民檢察院副檢察長,、檢察委員會委員、檢察員,,批準(zhǔn)設(shè)區(qū)市的人民檢察院檢察長的任免。審議決定常務(wù)委員會認(rèn)為應(yīng)當(dāng)依法審議,、決定的其他重大事項(xiàng),。

3.自治區(qū)人大常委會機(jī)關(guān)職責(zé)

1)自治區(qū)人大常委會辦公廳

自治區(qū)人大常委會辦公廳是西藏自治區(qū)人大常委會的辦事機(jī)構(gòu),設(shè)辦公室,、秘書處,、人事處(機(jī)關(guān)黨委)、接待處,、翻譯室,、研究室,、保衛(wèi)處、督察處,、后勤服務(wù)中心,、信息中心和會堂管理處11個處室,主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)自治區(qū)人民代表大會會議,、常委會會議,、主任會議的籌備及會務(wù)工作;負(fù)責(zé)組織起草,、審核人大常委會及其辦公廳的公文和領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿,;受主任會議委托草擬有關(guān)法規(guī)草案;承辦權(quán)力機(jī)關(guān)交辦的監(jiān)督工作輔助事項(xiàng),,為權(quán)力機(jī)關(guān)行使各項(xiàng)職權(quán)服務(wù),;負(fù)責(zé)對基層人大換屆選舉的指導(dǎo)及答復(fù)選舉工作中的有關(guān)問題;負(fù)責(zé)辦理自治區(qū)人民代表大會選舉工作及其常務(wù)委員會人事任免事項(xiàng),;負(fù)責(zé)常委會,、主任會議決定事項(xiàng)和常委會領(lǐng)導(dǎo)批示的督辦工作;組織辦理自治區(qū)人大代表提出的建議,、批評和意見,,辦理自治區(qū)人大代表和人民群眾來信、來訪工作,;協(xié)助組織自治區(qū)的全國人大代表的視察活動,;負(fù)責(zé)自治區(qū)的全國人大代表參加全國人民代表大會會議的服務(wù)工作和會議期間的會務(wù)工作;負(fù)責(zé)聯(lián)系自治區(qū)人大代表,、組織代表視察活動等,;協(xié)調(diào)人民代表大會制度的研究、宣傳工作,;負(fù)責(zé)常委會的外事工作和內(nèi)外賓的接待工作,;負(fù)責(zé)人大常委會會議新聞發(fā)布和對外宣傳工作。

2)自治區(qū)人民代表大會專門委員會

自治區(qū)人大專門委員會是自治區(qū)人民代表大會的常設(shè)工作機(jī)構(gòu),,主要職責(zé)是:審議自治區(qū)人民代表大會主席團(tuán)或自治區(qū)人大常委會交付的議案,;向大會主席團(tuán)或自治區(qū)人大常委會提出屬于自治區(qū)人大或自治區(qū)人大常委會職權(quán)范圍內(nèi)同本委員會有關(guān)的議案;審查自治區(qū)人大常委會交付的被認(rèn)為同憲法,、法律,、法規(guī)相抵觸的由自治區(qū)人民政府和拉薩市人民政府制定的行政規(guī)章、決定和命令,,縣級人大及其常委會的決議,、決定;審議自治區(qū)人大或自治區(qū)人大常委會交付的質(zhì)詢案,,聽取受質(zhì)詢機(jī)關(guān)的答復(fù)并提出報告,;對屬于自治區(qū)人大或自治區(qū)人大常委會職權(quán)范圍內(nèi)同本委員會相關(guān)的問題,,進(jìn)行調(diào)查研究,提出建議,;按照全國人大和自治區(qū)人大常委會的安排,,組織實(shí)施執(zhí)法檢查工作;受全國人大各專門委員會的委托辦理法規(guī)草案的征求意見工作,;承辦自治區(qū)人大常委會交辦的其他事項(xiàng),。另外,法制委員會統(tǒng)一審議地方性法規(guī)并向自治區(qū)人大或者自治區(qū)人大常委會提出法規(guī)草案審議結(jié)果的報告,;其他專門委員會就有關(guān)的法律草案向法制委員會提出審議意見,。

3)自治區(qū)人大常委會工作委員會

常委會工作委員會是自治區(qū)人大常委會的工作機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:受理有關(guān)議案,,提出初步審查和辦理意見,;為常委會主任會議草擬屬于人大常委會職權(quán)范圍內(nèi)的有關(guān)議案;對全國人大常委會及有關(guān)委員會交付征求意見的相關(guān)法律草案,,組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行討論,,提出修改意見和建議;負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)部門,,就相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)查研究,,提出意見和建議;負(fù)責(zé)承辦自治區(qū)人大常委會對同級和下級人民政府制定的規(guī)章的備案審查的具體工作,;負(fù)責(zé)自治區(qū)人大代表有關(guān)方面的議案和建議,、批評、意見的承辦督辦工作,;負(fù)責(zé)有關(guān)人事任免,、代表、選舉,、信訪等方面工作,。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入西藏自治區(qū)人大常委會機(jī)關(guān)2022年度部門決算編制單位僅包括人大辦公廳機(jī)關(guān),。

1.自治區(qū)人民代表大會設(shè)有法制,、財政經(jīng)濟(jì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生,、民族宗教外事僑務(wù),、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和環(huán)境資源、監(jiān)察和司法,、社會建設(shè)7個專門委員會;自治區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會是自治區(qū)人民代表大會的常設(shè)機(jī)構(gòu),,設(shè)辦公廳和代表人事選舉工作委員會,。

2.自治區(qū)人大常委會辦公廳是西藏自治區(qū)人大常委會的辦事機(jī)構(gòu),,設(shè)辦公室、秘書處,、人事處(機(jī)關(guān)黨委),、接待處、督察處,、翻譯室,、研究室、保衛(wèi)處,、后勤服務(wù)中心,、信息中心和會堂管理處11個處室。

第二部分 ?2023年度部門決算公開報表

一,、收入支出決算公開表

二,、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四,、財政撥款收入支出決算公開表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

以上報表見附件1,。 ??

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

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一,、收入支出總體情況說明
????2023年度收入總計15,526.15萬元,支出總計15,526.15萬元,,與2022年度相比,,收入增加2745.53萬元,增長17.6%,;支出增加2722.93萬元,,增長17.5%。主要原因:2023年新增辦公用房維修改造項(xiàng)目,、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng),、人大常委會電子綜合會務(wù)平臺項(xiàng)目等

(一收入總計主要構(gòu)成,。

本年收入14,357.12萬元,。

使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,較2022年度決算數(shù)增加1576.5萬元,。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,169.03萬元,,主要是因疫情影響部分項(xiàng)目未按計劃支出,較2022年度決算數(shù)增加34.8萬元,增長2.9%,,主要原因是因疫情部分項(xiàng)目未按計劃支出,。

(二支出總計主要構(gòu)成

本年支出13,866.03萬元,。較2022年度決算數(shù)增加1062.81萬元,,增長7.6%。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,660.12萬元,,主要是,,較2022年度決算數(shù)增加548.49萬元,增長33%,,主要原因是項(xiàng)目尾款,。

二、收入決算情況說明
????本年收入14,357.12萬元,,其中:財政撥款收入14,357.12萬元,,占100%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,,占0%,;事業(yè)收入0.00萬元,占0%,;經(jīng)營收入0.00萬元,,占0%;附屬單位上繳收入0.00萬元,,占0%,;其他收入0.00萬元,占0%,。

三,、支出決算情況說明

本年支出13,866.03萬元,其中:基本支出9,979.21萬元,,占71.9%,;項(xiàng)目支出3,886.82萬元,占28.1%,;上繳上級支出0.00萬元,,占0%;經(jīng)營支出0.00萬元,,占0%,;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入14,357.12萬元,,支出13,866.03萬元。與2022年度相比,,財政撥款收入增加1576.5萬元,,增長10.9%,,主要原因新增辦公用房維修改造項(xiàng)目,、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)、人大常委會電子綜合會務(wù)平臺項(xiàng)目等,。支出增加1062.81萬元,,增長7.6%,主要原因2023年新增辦公用房維修改造項(xiàng)目,、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng),、人大常委會電子綜合會務(wù)平臺項(xiàng)目等。,。

財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,169.03萬元,,主要是因疫情影響部分項(xiàng)目未按計劃支出,較2022年度決算數(shù)增加34.8萬元,,增長2.9%,。

財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,660.12萬元,主要是公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)政府采購未完成,,資金未支出,;辦公用房維修改造項(xiàng)目有部分結(jié)轉(zhuǎn)資金等,2022年度決算數(shù)增加548.49萬元,,增長33%,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況,。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,866.03萬元,,占本年支出合計的100%。與2022年度相比,,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1062.81萬元,,增長7.6%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,866.03萬元,,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出11553.92萬元,占83.4%,;社會保障和就業(yè)(類)支出1227.14萬元,,占8.8%;住房保障(類)支出613.6萬元,,占4.4%,;衛(wèi)生健康(類)支出471.36萬元,,3.4%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況,。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為14357.12萬元,,支出決算為13,866.03萬元,完成年初預(yù)算的96.6%,。其中:

1.?一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),。

年初預(yù)算為11275.73萬元,支出決算為11177.68萬元,,完成年初預(yù)算的99.1%,。

2.?一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

年初預(yù)算為756.72萬元,,支出決算為345.94萬元,,完成年初預(yù)算的45.8%。

3.?一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng)),。

年初預(yù)算為14.39萬元,,支出決算為14.39萬元,完成年初預(yù)算的100%,。

4.?社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

年初預(yù)算為751.7萬元,,支出決算為751.7萬元,完成年初預(yù)算的100%,。

5.?社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

年初預(yù)算為464.54萬元,,支出決算為464.54萬元,完成年初預(yù)算的100%,。

6.?社會保障和就業(yè)(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)貼支出

年初預(yù)算為8.28萬元,,支出決算為10.11萬元,完成年初預(yù)算的100%,。

7.?社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)老年福利支出

年初預(yù)算為0.79萬元,,支出決算為0.79萬元,完成年初預(yù)算的100%,。

8.?衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療支出

年初預(yù)算為403.53萬元,,支出決算為403.53萬元,完成年初預(yù)算的100%,。

9.?衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出

年初預(yù)算為67.84萬元,,支出決算為67.84萬元,完成年初預(yù)算的100%,。

10.??住房保障(類)住房改革(款)住房公積金支出

年初預(yù)算為613.6萬元,,支出決算為613.6萬元,完成年初預(yù)算的100%,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出9,979.21萬元,,其中:人員經(jīng)費(fèi)8,536.72萬元,主要包括:工資福利支出中的基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出,;對個人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi),、退職(役)費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、救濟(jì)費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金,、獎勵金,、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費(fèi),、其他對個人和家庭的補(bǔ)助,。公用經(jīng)費(fèi)1,442.49萬元,主要包括:商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、被裝購置費(fèi),、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,;債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息;資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、大型修繕,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備,、土地補(bǔ)償,、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償,、拆遷補(bǔ)償,、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置,、文物和陳列品購置,、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等,;其他支出中的贈予,、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出,。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元,,占本年支出合計的0%,。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況,。

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0.00萬元

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況,。

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元,。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0.00萬元,。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明,。

????2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為839.44萬元,,支出決算為398.13萬元,完成預(yù)算的47.4%,,2022年度相比,“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加69.21萬元,,增長17.3%,,主要原因是……

????(二)財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明,。

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,,因公出國(境)費(fèi)支出決算43.36萬元,占5.2%,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算338.59萬元,,占40.3%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算16.18萬元,,占1.9%,。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出43.36萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組3個,,因公出國(境)16人次,。開支內(nèi)容包括:

因公出國(境)費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加減少6.64萬元,下降13.28%,。與2022年度相比,,因公出國(境)費(fèi)支出增加50萬元,增長100%,,主要原因是2022年無出國經(jīng)費(fèi),。

????2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出338.59萬元,。其中:

公務(wù)用車購置支出0.00萬元,全年購置公務(wù)用車0輛,,,,年末公務(wù)用車保有量56輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出338.59萬元,,主要用于油料及維修,。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少300萬元,下降46.9%,。與2022年度相比,,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加19.21萬元,增長5.6%,,主要原因是調(diào)研任務(wù)多,,車輛出行次數(shù)增加

????3.公務(wù)接待費(fèi)支出16.18萬元,,其中:

國內(nèi)接待費(fèi)支出16.18萬元,,國內(nèi)公務(wù)接待28批次,接待217人次,,主要用于接待各省市人大調(diào)研組及醫(yī)療專家組,。

國(境)外接待費(fèi)支出0萬元,國(境)外公務(wù)接待0批次,,接待0人次,。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少134.49萬元,下降89.2%,。與2022年度相比,,公務(wù)接待費(fèi)支出增加6.64萬元,增長41%,,主要原因是增加接待批次,。

十、預(yù)算績效情況說明

2023年,,本部門牢固樹立預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算績效相結(jié)合的理念,,積極盤活存量資金、加快財政資金運(yùn)行效率,,定期通報機(jī)關(guān)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況,,按照預(yù)算項(xiàng)目申請表及相關(guān)要求督促項(xiàng)目資金的有效使用,明確負(fù)責(zé)人,,做到事前,、事中、事后的預(yù)算績效管理。

2023年,,全面開展預(yù)算績效編制工作,,從申請年度預(yù)算追加資金到編制2024年度預(yù)算,進(jìn)一步完善項(xiàng)目績效指標(biāo)值,、設(shè)定項(xiàng)目績效年度與整體目標(biāo),,以上工作的開展進(jìn)一步規(guī)范了本單位整體預(yù)算績效編制工作。

在今后的工作中,,我們一定按照自治區(qū)財政廳的要求,,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會有關(guān)政策規(guī)定,采取切實(shí)有效措施,,不斷加以改進(jìn),。一是繼續(xù)提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)督管理,,最大限度減少資金滯留,,確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與資金安全,最大限度發(fā)揮支出效益,。二是繼續(xù)加強(qiáng)績效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)化,。擬計劃在開展2024年部門預(yù)算編制工作時,聘請第三方中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定考核,,并按照考核值調(diào)整和完善預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定,。爭取在年終財政部門開展預(yù)算績效評價工作中,評價為“優(yōu)”的項(xiàng)目占比達(dá)到項(xiàng)目總數(shù)的80%以上,、評價為“良”的項(xiàng)目占比達(dá)到項(xiàng)目總數(shù)的20%以上,。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。

2023年度人大機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1442.49萬元。主要包括辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi),、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),、各委員會運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

(二)政府采購支出情況,。

2023年度人大常委會機(jī)關(guān)政府采購支出總額0萬元,。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至202312月31日,,本部門擁有房屋面積33193.09平方米,,其中:辦公用房9600平方米,業(yè)務(wù)用房3309平方米,,其他(不含構(gòu)筑物)20284.09平方米,。

本部門共有車輛56單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

年末在建工程11302.7萬元,。

?

第四部分 ?名詞解釋

?

一,、財政撥款收入:指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。

,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

四,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余),。

,、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

,、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

,、“三公”經(jīng)費(fèi):納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),,是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅,、牌照費(fèi))及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等,。


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